您的位置:首页>检务公开
鄂托克前旗人民检察院2025 年部门预算公开报告
时间:2025-02-06  作者:  新闻来源:
大号字


鄂托克前旗人民检察院


2025年部门预算公开报告


2025年1月22日

目录




第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门主要工作任务及目标

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明


第四部分

名词解释

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分

2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算明细表

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

鄂托克前旗人民检察院是国家的法律监督机关。对鄂托克前旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法向鄂托克前旗人民代表大会及其常务委员会提出议案,接受鄂托克前旗人民代表大会及其常务委员会的监督。接受市人民检察院的领导。贯彻执行党的路线、方针、政策,研究部署检察工作任务。依法对对全旗性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。依法对司法机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对旗人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。受理单位和个人的控告和申诉。负责对检察环节中社会治安综合治理工作的指导。负责检察机关的检验鉴定和复检工作。负责检察机关队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同鄂托克前旗机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。组织检察人员的教育培训工作。协助鄂托克前旗党委和组织部做好检察院领导干部的培养、选拨、管理和领导班子建设工作。规划和管理检察机关的财务装备工作。负责其他应当由鄂托克前旗人民检察院承办的事项。

(二)部门主要职责

主要职能部门具体职责是:

1)第一检察部。负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。下设未成年人检察工作组。

2)第二检察部。负责民事、行政检察工作,公益诉讼工作(含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作)。

3)第三检察部。负责刑事执行检察工作。受理控告、举报、申诉,办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件管理、人民监督员等工作。

4)政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作,负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。

5)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿,处理检察信息,编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责协调管理新闻宣传工作。负责翻译工作。负责装备管理、后勤保障、政府采购和计划财务等工作。负责信息化建设和信息安全工作。负责检察技术等工作。

6)司法警察大队。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,鄂托克前旗人民检察院部门预算属于自治区本级预算,无其他二级单位。

(一)鄂托克前旗人民检察院部门机构及人员基本情况

鄂托克前旗人民检察院本级设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

鄂托克前旗人民检察院编办核定机构数6个,分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室及司法警察大队。

目前,全院实有45人。现有政法专项编制27个实有26人,工勤编制9个实有7人,聘用制书记员应有13人实有12。人员比上年增加主要原因是2024年度新考录公务员5。另外,离退休人员15人,遗属人员2人,部分人员工资及保险由地方财政承担。

(二)鄂托克前旗人民检察院单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂托克前旗人民检察院本级

财政拨款的行政单位

2


鄂托克前旗人民检察院无二级预算单位


三、部门主要工作任务及目标

1、依法主动履职,凝心聚力保障服务大局。

一是全力维护政治安全和社会稳定。始终把“筑牢祖国北疆安全稳定屏障”作为重大政治任务,坚定不移贯彻总体国家安全观,严厉打击各类危害国家安全犯罪,常态化开展扫黑除恶斗争。受理审查逮捕案件、审查起诉案件,深入参与“断卡”“断流”“拔钉”专项行动,办理审查起诉电信网络新型违法犯罪。二是助力营造法治化营商环境,以开展“检察护企”专项行动为总抓手,在上海庙经济开发区设置检察护企工作室,走访调研行业协会、工矿企业,发放《企业法律风险提示手册》,举办涉企法制讲座,将企业“需求清单”转化为检察“履职清单”。做好“检护诚信”工作,推进法治诚信建设,按照各级实施诚信建设工程的统一部署要求,深入开展司法公信提升行动,深化执法司法公开,牢牢树立安全和监督并重理念,深化落实“八号检察建议”。三是有力护航生态文明建设。坚决依法惩处破坏环境资源类犯罪。

2、做实民生保障,用心用情做实司法为民。一是严厉打击养老诈骗,增强老年群体防骗意识。进一步加大司法救助力度,二是依法妥善解决群众诉求。坚持和发展新时代“枫桥经验”,推动信访工作法治化建设。受理各类信访案件,均做到7日内程序性回复3个月内实体性答复。开展检察长接访,带案下访。三是深化未成年人综合司法保护。依法严厉打击性侵害未成年人犯罪,通过办案形成有效震慑。办理侵害未成年人案,未成年人犯罪。充分发挥法治副校长、法治班主任作用,坚持需求导向,推行“定制式”普法,共开展法治进校园宣讲活动。建立家庭教育指导站,聘请家庭教育指导师,为涉案未成年人及其监护人进行家庭教育指导。

3.深耕主责主业,持续提升法律监督质效。刑事检察方面,组织召开侦查监督与协作配合工作联席会议,健全完善日常工作台账管理制度,采取检察官“定期当值”的模式,推进侦查监督与协作配合办公室实质化、规范化运行。针对侦查活动违法行为书面提出纠正意见,监督撤案,纠正侦查机关遗漏同案犯,纠正刑事审判活动违法。刑事执行检察方面,针对违法违规问题,向旗公安局、司法局发出纠正违法通知书,常态化开展日常检查工作。民事检察方面,与旗法院召开工作座谈会,就打击虚假诉讼、深化法检协作等方面进行交流会商。评查涉执行异议、虚假诉讼等案件,逐案进行筛查。行政检察方面,做好刑事案件不起诉“后半篇文章”,办理行刑反向衔接案件,对不起诉人制发检察意见的必要性进行审查。联合旗司法局开展案件评查工作,对市场监督管理局等行政机关开展案卷评查工作,制发纠正违法类、社会治理类检察建议。公益诉讼检察方面,采用“公益诉讼+司法警察”模式,深入辖区内开展食品药品安全专项监督,办理食品药品安全领域公益诉讼案件。

4、提升干部素养,锻造过硬检察铁军。一是筑牢政治忠诚,始终坚持党对检察工作的绝对领导,向市院、旗委、政府、人大政协、政法委请示报告重点事项。二是提升专业素能,开展“三全式”培训和“三真式”实训,提高专业本领。开展集中学习,政治轮训,自学,撰写心得体会2,观看警示教育影片。持续加强党的建设,深化“马兰卫士 红心铸检”品牌建设,开展党建品牌创建“好建议”“金点子”活动,研究推进党建与业务融合工作,激发党建新活力。三是抓实从严治检,扎实开展集中性纪律教育活动,整治“三多三少三慢”问题,严格执行“三个规定”,集中开展廉政教育和警示教育活动,开展日常督察,制发督察通报。四是加强正面宣传和舆论引导工作,撰写外宣稿件,拍摄普法短视频等。


积极推动各项检察业务深入发展,提升整体检察工作水平。


第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年单位收入预算1289.91万元,比2024年预算增加18.33万元,增加1.44%增加原因,2025年度新考录入公务员5人,人员经费增加。

2025年单位支出预算1289.91万元,比2024年预算增加18.33万元,增加1.44%增加原因,2025年度新考录入公务员5人,人员经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1289.91万元,其中:一般公共预算拨款收入1289.91万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

2025年单位预算支出1289.91万元,主要用于人员工资、机构运转、办案业务活动等方面支出。其中:基本支出837.91万元,占比,64.96%;主要保障人员工资、社会保障缴费以及机关运行所需的水费、电费、取暖费、福利费、工会经费等。基本支出较2024年度807.58万元增加30.33万元,增加的主要原因是2025年度新增考录公务员5人,人员经费增加。

项目支出452万元,占比35.04%;主要保障四大检察十大业务所需的工作办案费用。2024年项目支出减少12万元,减少的主要原因:根据过紧日子要求,自治区财政厅适量压缩项目经费,项目支出经费减少事业单位经营支出0万元,占比0%


二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2025财政拨款收支预算1289.91万元,包括:一般公共预算财政拨款1289.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18.33万元,增加1.44%,主要原因是2025年度新增加公务员5人,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出(类),年初预算1118.38万元,比上年预算数增加9.83元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中:

1)检察(款)行政运行(项),年初预算666.38万元,与上年相比增加21.83万元,增加3.39%,主要原因是本年度新增公务员5人,人员经费增加

2)检察(款)一般行政管理事务(项),年初预算431万元,与上年相比减少31万元,减少6.71%,主要原因是:一是根据过紧日子要求,自治区财政厅适量压缩项目经费;二是将检察设备维修维护费调整入其他检察支出(项)

3)检察(款)其他检察支出(项),年初预算21万元,与上年相比较增加19万元,增加950%,主要原因是2025年度根据实际情况对预算款项进行调整

2.社会保障和就业支出(类年初预算73.65元,比上年预算数增加4.31万元主要用于检察人员养老保险和职业年金的缴纳。其中:

1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算49.10万元,与上年相比增加2.87万元,增加6.21%,主要原因是2025年新考录公务员5人,其机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算24.55万元,与上年相比增加1.44元,增加6.23%,主要原因2025年新考录公务员5其机关事业单位职业年金缴费支出增加

3.卫生健康支出(类),年初预算37.65万元,比上年预算增加1.87万元。主要用于检察人员职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。其中:

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算24.44万元,与上年相比增加1.23万元,增加5.30%,主要原因是2025年新考录5名公务员其行政单位医疗缴费支出增加

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算13.22万元,与上年相比增加0.66万元,增加5.25%,主要原因是2025年新考录5名公务员其公务员医疗补助缴费支出增加

4.住房保障支出(类),年初预算60.23万元,比上年预算增加2.31万元。主要用于检察人员住房公积金支出。其中:

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算60.23万元,与上年相比增加2.31万元,增加3.99%,主要原因2025年新考录5名公务员其住房公积金缴费支出增加。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算837.91万元,其中:

  1. 人员经费763.25万元主要包括:基本工资151.43万元,津贴补贴291.55万元,奖金36.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费49.10万元,职业年金缴费24.55万元,职工基本医疗保险缴费24.44万元,公务员医疗补助缴费13.22万元,其他社会保障缴费0.66万元,住房公积金60.23万元,其他工资福利支出111.22万元。

与上年相比增加28.25万元,增加3.84%,主要原因是2025年新考录5名公务员,其各项工资福利支出增加。


  1. 公用经费74.66万元。主要包括:水费2.5万元,电费3.8万元,取暖费12.34万元,差旅费2.00元,培训费1.5万元,公务接待费0.90万元,工会经费7.58万元,福利费10.56万元,其他交通费20.52万元,其他商品和服务支出12.96万元。

与上年相比增加2.08万元,增加2.87%,主要原因2025年新考录5名公务员对应比例计提的工会经费和福利费以及其他交通费增加


三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年,鄂托克前旗人民检察院的政府性基金财政拨款预算为0.00万元,与上年相比无变化。鄂托克前旗人民检察院无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年,鄂托克前旗人民检察院的国有资本经营预算为0.00元,与上年相比无变化。鄂托克前旗人民检察院无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年,财政拨款“三公”经费支出预算56.88万元,比上年预算增17.98万元,增长46.22%;本年预算比上年执行数增加17.98元,增长46.22%。其中:

1.因公出国(境)费用0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,本年预算比上年执行数增加0.00万元,增长0.00%。与上年相比,因公出国(境)费用无变化。无变化原因是我单位不涉及出国出境相关业务。

2.公务接待费0.9万元,比上年预算数减少0.00万元,下0%,本年预算比上年执行数减少0.00万元,下降0.00%。与上年相比,公务接待费用无变化。无变化的主要原因是本单位厉行节约,严格支出公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费55.98万元,比上年预算增加17.98万元,增长47.32%,本年预算比上年执行数增加17.98万元,增长47.32%。其中,公务用车购置17.98万元,比上年预算增加17.98万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加17.98万元,增100%,与上年相比,公务用车购置费用增加17.98万元。变化的主要原因是我院2025计划新购置公务用车1;公务用车运行维护费38元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0.00%,与上年相比,公务用车运行维护费用无变化。无变化的主要原因是本单位厉行节约,严格控制公车运行维护费。

六、项目支出预算情况说明

2025年预算安排项目2个,项目预算总金额452万元,其中,财政本年拨款金额452万元,财政拨款结转结余0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,单位资金0.00万元。公开部门项目支出2个,公开金额为452万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年,我院机关运行经费财政拨款预算74.66万元,比上年增加2.08万元,增加2.87%。主要原因是2025新考录5公务员,工资增加人员的相关经费(如交通补贴、福利费、工会经费等)相应增加,故机关运行经费相对上年减增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额234.08万元,其中货物类政府采购预算62.00万元。包括:计划购买国产化电脑、便携式计算机、执法执勤车等其他办公设备,共计62.00万元;服务类政府采购预算172.08万元,包括:物业服务、公务用车运行维护服务、印刷服务等其他检察相关业务服务。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末,我单位国有资产1138.00万元,其中固定资产1045.24万元,固定资产中房屋建筑面积3854.4平方米,975.38万元;共有车辆6辆, 其中:机要应急车辆1辆,执法执勤车4辆,特种用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

(一)项目支出

20255年,我单位的项目支出452.00万元,占比预算的35.04%其中:一般公共预算财政拨款项目支出452.00万元。主要用于“机构运转、检察办案业务开展及购买检察办案业务相关装备等”方面支出。其中,办案(业务)经费41.002万元,业务装备经费40.00万元。

(二)项目支出预算绩效目标填报情况

2025年,填报绩效目标的预算项目2个,预算金额为452.00万元,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100.00%公开填报绩效目标的项目支出预算452.00万元,占全部项目支出预算的100.00%


































第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出是指为保障机构正常运转,完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出是指基本支出之外,为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费纳入财政预决算管理的 “ 三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

十、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 曹桂玲 联系电话:0477-7629907

第六部分部门预算公开表

详见附表:部门预算公开 12 张表。

收支总表1.xlsx

收入总表2.xlsx

支出总表3.xlsx

财政拨款收支总表4.xlsx

一般公共预算支出表5.xlsx

一般公共预算基本支出表6.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出表7.xlsx

政府性基金预算支出表8.xlsx

国有资本经营预算支出表9.xlsx

项目支出表10.xlsx

项目绩效目标表11.xlsx

政府采购预算表12.xlsx